29 ноября 2016 г. состоялось заседание Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в очно-заочной форме, на котором был утвержден бизнес-план Общества, в том числе инвестиционная программа и информация о ключевых операционных рисках на 2017 г., и приняты к сведению прогнозные показатели на период 2018-2021 гг.

Основные показатели бизнес-плана на 2017 г. (в млн. рублей, если не указано иное):

Показатель

2017

План

2016

план

Изме-нение, %

Выручка, в т.ч.

81 628

76 629

6.5

— от передачи электроэнергии

80 822

75 968

6.4

— от услуг по технологическому  присоединению

610

469

30.1

— от прочей продукции (услуг)

196

192

2.1

Себестоимость

72 254

67 655

6.8

EBITDA

14 073

12 272

14.7

— рентабельность,%

17.2

16.0

1.2 п.п.

Чистая прибыль

3 055

1 969

55.2

— рентабельность,%

3.7

2.6

1.1 п.п.

Отпуск электроэнергии в сеть, в млн. кВт·ч

52 035

52 584

-1.0

Потери электроэнергии, в млн. кВт·ч

4 752

4 807

-1.1

Финансирование инвестиционной

программы, с НДС

10 211

8 452

20.8

Стоимость чистых активов

53 919

51 356

5.0

Плановая выручка в рамках бизнес-плана на 2017 год на 4 999 млн. руб. выше плана 2016 года, что обусловлено изменением среднего тарифа на услуги по передаче электрической энергии. Рост планового значения выручки от технологического присоединения связан с планируемым исполнением крупных договоров.

В 2017 году отпуск электроэнергии в сеть филиалов ПАО «МРСК Центра и Приволжья» запланирован в объеме 52 035 млн. кВт·ч, что на 549 млн. кВт·ч ниже прогнозного показателя 2016 года. Это обусловлено исключением из баланса с 01.07.2017 объемов по потребителям «последней мили».

Плановый размер себестоимости в 2017 г. составляет 72 254 руб. Увеличение показателя на 4 599 млн. руб. в первую очередь вызвано ростом «неподконтрольных» расходов: услуги территориальных сетевых организаций, услуги ПАО «ФСК ЕЭС», цены на покупную электроэнергию на компенсацию потерь.

Бизнес-планом предусмотрено выполнение Сценарных условий по оптимизации операционных издержек на 2017 г., заданных Стратегией развития электросетевого комплекса Российской Федерации. Сокращение удельных операционных расходов в 2017 г. относительно уровня 2012 г. (с учетом инфляции и изменения объема обслуживаемого оборудования) составит 20.1%.

Кроме того, в соответствии с решением Совета директоров Общества (Протокол от 18.04.2016 № 223), обеспечивается ежегодное снижение удельных операционных расходов на 3% от уровня предыдущего года.

Чистая прибыль по итогам 2017 г. планируется в размере 3 055 млн. рублей.

Прогноз компании по капитальным затратам на 2017 г. составляет 10 211 млн. руб. (финансирование с НДС), в т.ч. техническое перевооружение и реконструкция 5 794 млн. руб.; новое строительство 702 млн. руб.; технологическое присоединение 3 715 млн. руб.

В соответствии с утвержденным бизнес-планом объем займов и кредитов на конец 2017 года составит 23 779 млн. руб., что меньше на 670 млн. руб. по сравнению с плановой величиной на 31.12.2016.

Чистые активы на конец 2017 г. планируются в размере 53 919 млн. руб. Увеличение размера чистых активов (по сравнению с запланированной величиной на 31.12.2016) составит 2 563 млн. руб.