Совет директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» утвердил бизнес-план компании на 2017 год
29 ноября 2016 г. состоялось заседание Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в очно-заочной форме, на котором был утвержден бизнес-план Общества, в том числе инвестиционная программа и информация о ключевых операционных рисках на 2017 г., и приняты к сведению прогнозные показатели на период 2018-2021 гг.
Основные показатели бизнес-плана на 2017 г. (в млн. рублей, если не указано иное):
Показатель |
2017 План |
2016 план |
Изме-нение, % |
Выручка, в т.ч. |
81 628 |
76 629 |
6.5 |
— от передачи электроэнергии |
80 822 |
75 968 |
6.4 |
— от услуг по технологическому присоединению |
610 |
469 |
30.1 |
— от прочей продукции (услуг) |
196 |
192 |
2.1 |
Себестоимость |
72 254 |
67 655 |
6.8 |
EBITDA |
14 073 |
12 272 |
14.7 |
— рентабельность,% |
17.2 |
16.0 |
1.2 п.п. |
Чистая прибыль |
3 055 |
1 969 |
55.2 |
— рентабельность,% |
3.7 |
2.6 |
1.1 п.п. |
Отпуск электроэнергии в сеть, в млн. кВт·ч |
52 035 |
52 584 |
-1.0 |
Потери электроэнергии, в млн. кВт·ч |
4 752 |
4 807 |
-1.1 |
Финансирование инвестиционной
программы, с НДС |
10 211 |
8 452 |
20.8 |
Стоимость чистых активов |
53 919 |
51 356 |
5.0 |
Плановая выручка в рамках бизнес-плана на 2017 год на 4 999 млн. руб. выше плана 2016 года, что обусловлено изменением среднего тарифа на услуги по передаче электрической энергии. Рост планового значения выручки от технологического присоединения связан с планируемым исполнением крупных договоров.
В 2017 году отпуск электроэнергии в сеть филиалов ПАО «МРСК Центра и Приволжья» запланирован в объеме 52 035 млн. кВт·ч, что на 549 млн. кВт·ч ниже прогнозного показателя 2016 года. Это обусловлено исключением из баланса с 01.07.2017 объемов по потребителям «последней мили».
Плановый размер себестоимости в 2017 г. составляет 72 254 руб. Увеличение показателя на 4 599 млн. руб. в первую очередь вызвано ростом «неподконтрольных» расходов: услуги территориальных сетевых организаций, услуги ПАО «ФСК ЕЭС», цены на покупную электроэнергию на компенсацию потерь.
Бизнес-планом предусмотрено выполнение Сценарных условий по оптимизации операционных издержек на 2017 г., заданных Стратегией развития электросетевого комплекса Российской Федерации. Сокращение удельных операционных расходов в 2017 г. относительно уровня 2012 г. (с учетом инфляции и изменения объема обслуживаемого оборудования) составит 20.1%.
Кроме того, в соответствии с решением Совета директоров Общества (Протокол от 18.04.2016 № 223), обеспечивается ежегодное снижение удельных операционных расходов на 3% от уровня предыдущего года.
Чистая прибыль по итогам 2017 г. планируется в размере 3 055 млн. рублей.
Прогноз компании по капитальным затратам на 2017 г. составляет 10 211 млн. руб. (финансирование с НДС), в т.ч. техническое перевооружение и реконструкция 5 794 млн. руб.; новое строительство 702 млн. руб.; технологическое присоединение 3 715 млн. руб.
В соответствии с утвержденным бизнес-планом объем займов и кредитов на конец 2017 года составит 23 779 млн. руб., что меньше на 670 млн. руб. по сравнению с плановой величиной на 31.12.2016.
Чистые активы на конец 2017 г. планируются в размере 53 919 млн. руб. Увеличение размера чистых активов (по сравнению с запланированной величиной на 31.12.2016) составит 2 563 млн. руб.